t3反记账反结账t3反记账反审核

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本文目录

用友T3如何反记账t3结转错误怎么办T3凭证怎么取消记账用友T3反结账后怎么反记账用友T3如何反记账1、依次点击总账--期末--对账,

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一

个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮,

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态,

4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"××××年××月初状态".

其中.最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账.本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账.

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作.

t3结转错误怎么办1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

T3凭证怎么取消记账1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友T3反结账后怎么反记账关于这个问题,在用友T3中,反结账后需要进行反记账的操作。具体步骤如下:

1.打开用友T3软件,进入财务管理模块。

2.在菜单栏中选择“财务处理”-“会计凭证”-“会计凭证录入”。

3.在会计凭证录入界面中,点击“新建”按钮创建一个新的会计凭证。

4.在会计凭证录入界面中,填写反记账的相关信息,包括会计期间、凭证号、摘要、科目、借贷金额等。

5.根据需要,选择正确的科目进行借贷记账,并填写相应的金额。

6.填写完毕后,点击保存按钮保存会计凭证。

7.在会计凭证录入界面中,点击“过账”按钮进行过账操作,确保反记账的凭证生效。

8.完成以上步骤后,反记账的凭证就会生效,相应的会计科目的余额也会进行调整。

请注意,反记账操作需要谨慎进行,确保凭证的正确性和准确性。如果有需要,建议在进行反记账操作前先备份数据,以防发生意外情况。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的t3反记账反结账和t3反记账反审核问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

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