t3怎么查本年利润t3怎么查利润表

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标准是每一个月做一次损益结转。先根据审核无误的原始凭证填制记账凭证,再审核记帐凭证,记帐,然后期间损益结转:

1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。

2、选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。

然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。

用友T3利润表没取数,已将fs替换为lfs,但是仍然不行主营业务成本不再资产负债表中你是利润表错了,主营业务成本这栏的公式没设置正确,怕出错就找你们用友服务公司的过来调整下报表公司,或者自己录入也行,在报表页中把“数据”切换成“格式”修改公式。本期和本年累计分别用fs和lfs两函数

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1.

已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,财务费用的明细科目就会出现如下提示:

2.

点击“否”。进入期间损益结转设置界面。

3.

删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。

4.

重新增加财务费用的二级科目就可以正常增加啦。

会计信息系统T3基本理论1、填制凭证

总账系统-填制凭证-点击增加-输入凭证点击保存

2、审核凭证(注:审核凭证必须换操作员)

总账系统-审核凭证-选择凭证类别,月份-点确定-确定-到审核凭证的界面-点击审核.(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)

3、月末处理

期间损益结转:自动转账-期间损益结转-选择凭证类别、本年利润科目-点击左下角包含未记账-确定

4、记账

总账系统-记账-全选-下一步-下一步-确认-确定

5、月末结账

总账系统-月末结账-选择月份-点击下一步-对账-下一步-下一步-结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)

6、1、初始报表

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:资产负债表)→点确定→提示"模板格式将覆盖本表格式,是否继续"→点确定→点左下角红色"格式"→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入"单位名称、年、月、日"(例如:XXX有限公司、2010年1月31日)→点确定→提示"是否重算第1页"→点"是"→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡.(其他报表操作相同)

2、日常报表处理

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表(例:资产负债表)→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数,默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份(例2010-02-28)点确定→提示"是否重算第几页"时→点"是"→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存(其余报表操作相同)

7、删除凭证

总账系统-填制凭证-点制单菜单下的作废/恢复-再到制单菜单下的整理凭证-确定-全选-确定-是注:如果月末已经结账想删除凭证,必须取消月结,取消记账,取消审核后才能删除.

8、取消审核

只有审核人才能取消审核.

总账系统-审核凭证-选择凭证类别,月份-确定-确定-审核凭证界面-点击审核菜单下的取消审核,如果多张凭证可点击成批取消审核.注:如果结账、记账后需取消审核,先取消结账,再取消记账,才能取消审核.

9、取消月末结账

总账系统-月末结账-选择月份ctrl+shift+F6-确定-取消

10、取消记账

总账系统-期末-对账-在对账界面按ctrl+H提示恢复记账前状态功能已被激活-确定-退出-总账系统-凭证-恢复记账前状态-选择恢复方式-确定-确定.

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